Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2024
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Ação Legislativa36.800.000,004.434.766,7510.101.079,204.589.962,938.965.210,09
Administração Geral348.831.298,1655.895.853,66142.973.746,4054.737.536,93105.841.232,07
Normatização e Fiscalização13.254.400,772.005.588,716.071.353,131.968.305,413.790.266,36
Tecnologia da Informação11.595.842,00541.103,128.741.533,00688.889,346.838.019,88
Formação de Recursos Humanos429.000,00121.796,11150.110,1656.783,0073.228,48
Comunicação Social2.832.947,91936.668,872.080.556,011.341.554,051.526.620,64
Policiamento12.343.891,001.810.670,194.782.903,742.050.558,933.831.534,25
Defesa Civil1.462.640,00295.813,821.261.728,08487.644,94539.123,93
Assistência ao Idoso6.513.455,001.988.906,423.167.768,29754.859,921.224.507,87
Assistência à Criança e ao Adolescente9.331.632,841.508.404,003.036.044,011.016.396,591.385.743,08
Assistência Comunitária17.345.240,682.456.892,958.569.446,602.728.142,474.811.592,29
Previdência do Regime Estatutário251.210.000,0039.097.254,8877.663.746,8439.097.254,8877.663.746,84
Atenção Básica126.122.759,9321.960.356,7949.618.564,8620.947.663,5436.479.283,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial40.709.726,214.026.624,7924.846.564,286.751.160,7111.358.303,58
Suporte Profilático e Terapêutico9.604.464,751.229.464,414.289.921,221.434.095,922.972.416,47
Vigilância Sanitária5.895.780,341.593.849,543.807.105,641.602.473,393.289.450,97
Vigilância Epidemiológica2.260.390,15356.936,18862.719,63151.062,58279.732,14
Alimentação e Nutrição2.172.531,83411.913,42997.326,73311.636,98495.067,81
Ensino Fundamental178.586.473,6136.933.115,3472.212.773,9626.278.725,1146.407.820,23
Ensino Profissional144.800,000,0064.800,0012.483,6618.477,25
Educação Infantil87.957.481,8117.017.785,2243.639.519,2314.452.450,6224.762.878,67
Educação de Jovens e Adultos4.886.000,00668.797,811.457.023,80658.562,891.434.072,88
Educação Especial2.503.652,171.929.244,252.435.576,30354.732,23453.413,37
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico18.475.990,305.403.045,8512.940.669,641.379.818,742.104.075,43
Difusão Cultural6.114.914,73924.895,664.070.417,281.013.996,663.394.137,14
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1.877.000,0074.208,341.144.248,69195.714,44311.990,44
Infra-estrutura Urbana123.447.058,0414.082.091,6364.263.151,1317.502.383,3224.499.935,03
Serviços Urbanos51.903.351,321.280.298,7944.831.129,798.230.106,9313.504.933,01
Transportes Coletivos Urbanos910.869,75528.000,00863.199,180,00335.199,18
Habitação Urbana12.982.972,34360.530,89453.594,798.856,4717.182,86
Saneamento Básico Urbano19.247.817,301.975.692,485.524.905,931.882.784,603.702.718,11
Preservação e Conservação Ambiental2.094.305,77235.796,961.474.996,0653.960,3298.677,31
Controle Ambiental1.143.511,62390.009,87390.009,87360,00360,00
Recursos Hídricos70.000,000,000,000,000,00
Abastecimento2.600,000,00600,0055,70110,63
Extensão Rural2.980.366,65245.981,861.567.915,54719.424,34748.595,37
Promoção Industrial244.000,002.000,00206.346,5665.302,7185.756,58
Promoção Comercial2.225.066,00132.946,811.092.948,54296.763,68462.411,28
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2024, 14h e 27m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2024
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Turismo1.391.708,007.163,50666.798,50202.206,45202.450,22
Conservação de Energia13.626.000,00327,425.726.092,282.066.395,613.814.068,82
Transporte Aéreo1.115.239,77138.679,69652.936,0095.696,08125.436,97
Desporto de Rendimento1.298.885,58310.112,96706.963,10299.456,47371.134,76
Desporto Comunitário19.502.744,59567.683,543.359.070,19599.121,84879.835,38
Serviço da Dívida Interna26.355.000,006.153.977,439.435.312,456.153.977,439.435.312,45
Outros Encargos Especiais31.143.937,478.846.595,1116.654.593,697.594.512,2115.152.946,81
Reserva do RPPS128.070.980,770,000,000,000,00
Reserva de Contingência8.336.500,580,000,000,000,00
TOTAL1.647.355.229,74238.881.846,02648.857.810,32230.833.831,02423.689.010,25
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2024, 14h e 27m.