Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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Ação Legislativa | 36.800.000,00 | 4.434.766,75 | 10.101.079,20 | 4.589.962,93 | 8.965.210,09 | ||||||
Administração Geral | 348.831.298,16 | 55.895.853,66 | 142.973.746,40 | 54.737.536,93 | 105.841.232,07 | ||||||
Normatização e Fiscalização | 13.254.400,77 | 2.005.588,71 | 6.071.353,13 | 1.968.305,41 | 3.790.266,36 | ||||||
Tecnologia da Informação | 11.595.842,00 | 541.103,12 | 8.741.533,00 | 688.889,34 | 6.838.019,88 | ||||||
Formação de Recursos Humanos | 429.000,00 | 121.796,11 | 150.110,16 | 56.783,00 | 73.228,48 | ||||||
Comunicação Social | 2.832.947,91 | 936.668,87 | 2.080.556,01 | 1.341.554,05 | 1.526.620,64 | ||||||
Policiamento | 12.343.891,00 | 1.810.670,19 | 4.782.903,74 | 2.050.558,93 | 3.831.534,25 | ||||||
Defesa Civil | 1.462.640,00 | 295.813,82 | 1.261.728,08 | 487.644,94 | 539.123,93 | ||||||
Assistência ao Idoso | 6.513.455,00 | 1.988.906,42 | 3.167.768,29 | 754.859,92 | 1.224.507,87 | ||||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 9.331.632,84 | 1.508.404,00 | 3.036.044,01 | 1.016.396,59 | 1.385.743,08 | ||||||
Assistência Comunitária | 17.345.240,68 | 2.456.892,95 | 8.569.446,60 | 2.728.142,47 | 4.811.592,29 | ||||||
Previdência do Regime Estatutário | 251.210.000,00 | 39.097.254,88 | 77.663.746,84 | 39.097.254,88 | 77.663.746,84 | ||||||
Atenção Básica | 126.122.759,93 | 21.960.356,79 | 49.618.564,86 | 20.947.663,54 | 36.479.283,32 | ||||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.709.726,21 | 4.026.624,79 | 24.846.564,28 | 6.751.160,71 | 11.358.303,58 | ||||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 9.604.464,75 | 1.229.464,41 | 4.289.921,22 | 1.434.095,92 | 2.972.416,47 | ||||||
Vigilância Sanitária | 5.895.780,34 | 1.593.849,54 | 3.807.105,64 | 1.602.473,39 | 3.289.450,97 | ||||||
Vigilância Epidemiológica | 2.260.390,15 | 356.936,18 | 862.719,63 | 151.062,58 | 279.732,14 | ||||||
Alimentação e Nutrição | 2.172.531,83 | 411.913,42 | 997.326,73 | 311.636,98 | 495.067,81 | ||||||
Ensino Fundamental | 178.586.473,61 | 36.933.115,34 | 72.212.773,96 | 26.278.725,11 | 46.407.820,23 | ||||||
Ensino Profissional | 144.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 12.483,66 | 18.477,25 | ||||||
Educação Infantil | 87.957.481,81 | 17.017.785,22 | 43.639.519,23 | 14.452.450,62 | 24.762.878,67 | ||||||
Educação de Jovens e Adultos | 4.886.000,00 | 668.797,81 | 1.457.023,80 | 658.562,89 | 1.434.072,88 | ||||||
Educação Especial | 2.503.652,17 | 1.929.244,25 | 2.435.576,30 | 354.732,23 | 453.413,37 | ||||||
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 18.475.990,30 | 5.403.045,85 | 12.940.669,64 | 1.379.818,74 | 2.104.075,43 | ||||||
Difusão Cultural | 6.114.914,73 | 924.895,66 | 4.070.417,28 | 1.013.996,66 | 3.394.137,14 | ||||||
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.877.000,00 | 74.208,34 | 1.144.248,69 | 195.714,44 | 311.990,44 | ||||||
Infra-estrutura Urbana | 123.447.058,04 | 14.082.091,63 | 64.263.151,13 | 17.502.383,32 | 24.499.935,03 | ||||||
Serviços Urbanos | 51.903.351,32 | 1.280.298,79 | 44.831.129,79 | 8.230.106,93 | 13.504.933,01 | ||||||
Transportes Coletivos Urbanos | 910.869,75 | 528.000,00 | 863.199,18 | 0,00 | 335.199,18 | ||||||
Habitação Urbana | 12.982.972,34 | 360.530,89 | 453.594,79 | 8.856,47 | 17.182,86 | ||||||
Saneamento Básico Urbano | 19.247.817,30 | 1.975.692,48 | 5.524.905,93 | 1.882.784,60 | 3.702.718,11 | ||||||
Preservação e Conservação Ambiental | 2.094.305,77 | 235.796,96 | 1.474.996,06 | 53.960,32 | 98.677,31 | ||||||
Controle Ambiental | 1.143.511,62 | 390.009,87 | 390.009,87 | 360,00 | 360,00 | ||||||
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Abastecimento | 2.600,00 | 0,00 | 600,00 | 55,70 | 110,63 | ||||||
Extensão Rural | 2.980.366,65 | 245.981,86 | 1.567.915,54 | 719.424,34 | 748.595,37 | ||||||
Promoção Industrial | 244.000,00 | 2.000,00 | 206.346,56 | 65.302,71 | 85.756,58 | ||||||
Promoção Comercial | 2.225.066,00 | 132.946,81 | 1.092.948,54 | 296.763,68 | 462.411,28 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2024, 14h e 27m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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Turismo | 1.391.708,00 | 7.163,50 | 666.798,50 | 202.206,45 | 202.450,22 | ||||||
Conservação de Energia | 13.626.000,00 | 327,42 | 5.726.092,28 | 2.066.395,61 | 3.814.068,82 | ||||||
Transporte Aéreo | 1.115.239,77 | 138.679,69 | 652.936,00 | 95.696,08 | 125.436,97 | ||||||
Desporto de Rendimento | 1.298.885,58 | 310.112,96 | 706.963,10 | 299.456,47 | 371.134,76 | ||||||
Desporto Comunitário | 19.502.744,59 | 567.683,54 | 3.359.070,19 | 599.121,84 | 879.835,38 | ||||||
Serviço da Dívida Interna | 26.355.000,00 | 6.153.977,43 | 9.435.312,45 | 6.153.977,43 | 9.435.312,45 | ||||||
Outros Encargos Especiais | 31.143.937,47 | 8.846.595,11 | 16.654.593,69 | 7.594.512,21 | 15.152.946,81 | ||||||
Reserva do RPPS | 128.070.980,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Reserva de Contingência | 8.336.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.647.355.229,74 | 238.881.846,02 | 648.857.810,32 | 230.833.831,02 | 423.689.010,25 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2024, 14h e 27m. | |||||||||||